市审计局:
根据皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局2023年审计报告(揭审行报【2024】10号)的要求,我会领导高度重视,主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责,亲自抓,亲自管,针对审计报告中指出的问题召开党组会议,认真研究、讨论,并结合工作实际,认真落实整改,现将整改情况报告如下:
一、关于审计问题“科技馆免费开放补助资金项目年度预算资金80.54万元(中央资金),预算执行率为0且未完成年度绩效目标”的整改情况。
落实整改情况:我会主要领导结合工作实际认真研究、讨论,确定由科普部负责人负责项目整改具体业务,积极与施工单位对接沟通,加快项目建设进度,确保项目在2024年10月底前完成验收。本问题分2个阶段落实整改,第一阶段已于7月份完成施工及验收;第二阶段是2024年10月底前实施完成并验收,并积极向市财政申请资金支付项目款项,完成问题整改。
二、关于审计问题“未建立内部审计制度”的整改情况。
落实整改情况:我会结合工作实际认真研究、讨论,确定由办公室负责在调研的基础上起草我会内部审计制度,进一步加强机关内部管理。并于2024年9月征求本单位内部各部门意见,已于2024年9月19日印发实施《皇冠体育平台,皇冠体育app市科学技术协会内部审计工作暂行规定》。
三 、关于审计问题“记账凭证内容不完整”的整改情况。
落实整改情况:我会结合工作实际认真研究、讨论,确定由办公室财务负责,按审计要求完善记账凭证。并对2024年以来的记账凭证进行认真审核,完善记账凭证上相关人员的印章加盖工作。
四 、关于审计建议“完善预算编制管理,严格预算执行工作”的采纳情况。
采纳情况:我会主要领导结合工作实际认真研究、讨论,决定采纳完善预算编制管理,严格预算执行工作的审计建议。我会将进一步完善预算编制管理,使预算编制更加科学合理、细化精准,严格预算执行工作。
五 、关于审计建议“建立健全有关制度,强化内部控制管理”的采纳情况。
采纳情况:针对审计提出的未建立内部审计制度问题,我会主要领导结合工作实际认真研究、讨论,决定采纳建立健全有关制度,强化内部控制管理的审计建议。已制订《皇冠体育平台,皇冠体育app市科学技术协会内部审计工作暂行规定》。
六 、关于审计建议“规范会计核算工作,真实反映收支情况”的采纳情况。
采纳情况:我会主要领导结合工作实际认真研究、讨论,决定采纳规范会计核算工作的审计建议。落实财务部门加强学习,并对2024年以来的记账凭证进行认真审核,完善记账凭证上相关人员的印章加盖工作。切实提高财务管理水平,进一步规范了会计核算工作。
皇冠体育平台,皇冠体育app市科学技术协会
2024年9月20日