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市机关事务管理局审计整改情况报告
来源:本网 发布时间:2021-12-06 09:23:31 浏览次数:- 【字体: 分享到:

  根据《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局关于市直部门2020年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函》(揭审整改函[2021]26号)和《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局对市本级2020年度部门预算执行和决算草案情况进行审计的通知》(揭审行决[2021]10号)指出的问题和要求,市机关事务管理局高度重视,对逐条问题制定整改措施,落实整改责任,现将整改情况报告如下:

  一、关于年初部门预算编制时,个别项目预算未编细、编实的问题。我局将切实加强预算编制管理工作,全面完整、精细科学做好预算编制,相关业务科室今后要加强项目前期调研工作,充分论证,提高预算项目可行性,切实落实责任,采取有效措施,推进项目实施力度,确保预算执行的权威性和严肃性。

  二、关于部分经济分类科目决算数与账面数不符的问题。我局在年终决算时根据决算口径的调整以及《部门决算管理制度》规定,加强业务学习,准确编制决算。

  三、关于食堂就餐充值卡管理存在的问题。我局高度重视,立查立改,及时修订了《关于进一步规范机关食堂就餐卡管理的通知》(揭市机管【2021】35号),对就餐卡的办理、刷卡、停消卡、窗口管理和监督等工作进行明确和规范,加强对相关人员有关财经纪律和廉政风险等方面的教育,坚决杜绝类似情况的发生。

  四、关于公务用车管理信息平台管理不严的问题。我局将进一步加强公务用车管理,促进规范公务车使用。我局已发文件要求有关单位把加强公务用车管理作为落实全面从严治党战略部署和中央八项规定精神要求的具体举措抓紧抓实,进一步规范党政机关公务用车统一管理。严格执行平台申请、审核、派车、结算、费用录入等操作流程工作,保证公务车辆管理规范透明,使用过程合规有序、高效节约。

  今后我局将健全内部管理制度,完善内部控制体系,及时调整专项工作(领导)小组,进一步规范内部管理制度,杜绝管理服务中出现各种漏洞,防范各种风险,提高管理水平。

  



 皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局

2021年12月3日


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