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关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改情况的报告
来源:本网 发布时间:2022-09-14 10:59:23 浏览次数:- 【字体: 分享到:

  我局收到《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2022〕14号)后,认真落实整改,现将整改情况报告如下:

  一、审计发现的主要问题和整改情况

  无预算开支“会议费”,涉及金额8240元。

  整改情况:在2022年部门预算中已根据年度工作任务编列了“会议费”预算开支。同时根据审计发现问题,在单位内通报有关情况,落实各业务部门在编制年度预算时,应根据实际工作任务合理细化编制各项资金的经济业务支出,杜绝未按预算安排开支的情况再出现。

  二、关于审计建议的采纳情况

  建立健全各项内控制度,严格控制一般性支出。

  采纳审计建议,进一步完善内控制度建设,加强预算业务管理和收支业务管理。组织单位内部全员学习、共同参与,促进各部门、各级人员深刻领悟内部控制规范体系要求,更新管理理念、掌握内控方法。从内控管理上形成有效的约束机制,杜绝随意挤占项目资金行为,保证项目资金能专款专用、安全高效。


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